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bt365备用网址2016年度部门预算编制说明
发布时间:2016-09-09  稿件来源:bt365备用网址  字体调整:【 】  浏览次数:

一、部门概况

(一)部门职责

1、负责处理群众给市委、市政府的来信和接待群众来访;及时、准确地向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。

2、承办党中央、全国人大、国务院、全国政协,省委、省政府等领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的落实情况;根据领导同志意见,向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;应急协调处理突发信访事件;加大信访事项的化解力度,确保省以上交办的信访事项案结事了。

4、检查、指导、协调各辖市、区和市级机关各部门、各单位的信访工作;负责组织实施对全市信访工作的目标管理;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。 

5、负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考;对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。

6、了解全市信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导全市信访部门办公自动化建设。

7、负责信访工作的宣传和信息发布;为来信、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询。

8、承办市委、市政府领导同志交办的其他事项。

(二)、部门机构设置和所属单位情况

本局为正处级建制,现有在编人员26人,其中行政人员24人、行政附属2人。内设:办公室、人民来访接待处、办信处(人民建议征集办公室)、查办处(复查复核处)、网络信访处。无所属单位。

(三)、2016年度部门主要工作任务及目标

今年全市信访工作的总体任务及目标是:认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及市委六届十一次全会和市“两会”精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,深化信访制度改革,推进信访法治化建设,强化“案结事了”和“停诉息访”要求,切实维护群众合法权益,深入化解积案,全力压降重复访,努力实现信访群众文明信访,接访人员依法规范接访,全市信访总量稳中有降。

1、围绕“案结事了”和“停诉息访”,全面推进信访工作规范化建设。一是要加强初信初访的处理。二是压降重复访。三是做好教育吸附工作。

2、围绕信访法治化建设,着力推进法定途径分类处理信访诉求措施落地见效。一是强化法定职能。二是强化沟通对接。三是强化系统推进。

3、围绕提高信访工作水平,全力抓好“阳光信访”系统深度应用。一是全面实行网上信访工作模式。二是扎实推进网上群众满意度评价。三是加强综合分析研判。

4、围绕破解工作难题,坚持不懈攻坚化解信访积案。一是全面摸清积案底数。二是创新积案化解机制。三是加大协调力度。四是加强督查。

5、围绕规范信访秩序,坚决依法控减进京非访。一是要进一步加强信访法制宣传教育。二是加大对信访违法行为的打击力度。

6、围绕措施有效落实,不断强化信访工作责任。一是实行目标管理。二是强化信访工作网络建设。

7、围绕提高履职能力,进一步加强信访部门自身建设。

(四)、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《中华人民共和国预算法》、《关于进一步加强市级财政支出预算执行管理的通知》等规定,坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

1、人员经费:核定的范围为单位实有正式职工和劳务派遣人员。人员经费按照规定标准核定。

2、日常公用经费:根据财政核定的标准填报。

3、项目支出:按预算年度实际工作需要,分轻重缓急编制项目支出预算。

二、2016年度部门预算表

2016年度bt365备用网址收支预算总表
公开表一 单位:万元
收入预算             支出预算
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、预算资金 784.96 一、一般公共服务支出 739.33 一、基本支出 534.96
二、非税资金   二、外交支出   二、项目支出 250
三、转移性收入   三、国防支出      
四、上年结余、结转收入   四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出 45.63    
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
收入合计 784.96 支出合计 784.96
2016年度bt365备用网址收入预算总表
公开表二 单位:万元
项目名称 金额
收入总计 784.96
预算资金 小计 784.96
 (一)预算内经费拨款 784.96
 (二)办案经费补助拨款  
 (三)纳入预算的收费  
 (四)纳入预算的基金  
 (五)其他收入  
非税资金 小计  
 (一)财政专户核拨的非税收入  
 (二)其他收入  
转移性收入 小计  
 (一)上级补助收入  
 (二)附属单位上缴收入  
上年结转和结余资金 小计  
 (一)纳入预算的收费  
 (二)办案补助  
 (三)其他  
2016年度bt365备用网址部门支出预算总表
公开表三 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称  
  合 计 784.96
[2010308]信访事务 工资福利支出 356.9
[2010308]信访事务 日常公用支出 57.16
[2010308]信访事务 对个人和家庭的补助 120.9
[2010308]信访事务 项目支出 250
2016年度bt365备用网址财政拨款收支预算总表
公开表四 单位:万元
收入预算 支出预算
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 784.96 一、基本支出 534.96
 (一)预算内经费拨款 784.96 二、项目支出 250
 (二)办案经费补助拨款   信访接待中心工作经费 60
 (三)纳入预算的收费   办公大楼维修费 7
 (五)其他收入   处置信访专项资金 50
二、政府性基金预算   法律顾问费 10
 (四)纳入预算的基金   培训费 8
    网络线路及系统维护 25
    驻京驻省信访工作经费 70
    敏感时期及重要活动经费 20
收入合计 784.96 支出合计 784.96
2016年度bt365备用网址财政拨款支出预算表
公开表五 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称  
  合 计 784.96
[2010308]信访事务 工资福利支出 356.9
[2010308]信访事务 日常公用支出 57.16
[2010308]信访事务 对个人和家庭的补助 120.9
[2010308]信访事务 项目支出 250
2016年度年度bt365备用网址财政拨款基本支出预算表
公开表六 单位:万元
科目编码 科目名称 金额
合计 534.96
301 工资福利支出 356.9
  30101 基本工资 83.42
  30102 津贴补贴 168.73
  30104 社会保障缴费 70.67
  30199 其他工资福利支出 34.08
302 商品和服务支出 61.06
  30201 办公费 40
  30209 物业管理费 3.9
  30228 工会经费 3.14
  30229 福利费 0.82
  30231 公务用车运行维护费 13.2
303 对个人和家庭的补助 120.9
  30301 离休费 11.53
  30302 退休费 55.77
  30303 一般对个人和家庭的补助支出 7.97
  30311 住房公积金 30.14
  30312 提租补贴 15.49
2016年度bt365备用网址政府性基金支出预算表
公开表七 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称  
  合 计 0
     
     
     
     
     
     
     
     
2016年度bt365备用网址一般公共预算支出预算表
公开表八 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称  
  合 计 784.96
[2010308]信访事务 工资福利支出 356.9
[2010308]信访事务 日常公用支出 57.16
[2010308]信访事务 对个人和家庭的补助 120.9
[2010308]信访事务 项目支出 250
2016年度bt365备用网址一般公共预算基本支出预算表
公开表九   单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出预算安排数
合计 534.96
301 工资福利支出 356.9
  30101 基本工资 83.42
  30102 津贴补贴 168.73
  30104 社会保障缴费 70.67
  30199 其他工资福利支出 34.08
302 商品和服务支出 61.06
  30201 办公费 40
  30209 物业管理费 3.9
  30228 工会经费 3.14
  30229 福利费 0.82
  30231 公务用车运行维护费 13.2
303 对个人和家庭的补助 120.9
  30301 离休费 11.53
  30302 退休费 55.77
  30303 一般对个人和家庭的补助支出 7.97
  30311 住房公积金 30.14
  30312 提租补贴 15.49
2016年度bt365备用网址一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十   单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出预算安排数
  合计 57.16
30201 办公费 40
30231 公务用车运行维护费 13.2
30229 福利费 0.82
30228 工会经费 3.14
2016年度bt365备用网址一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表十一 单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
18.2 0 13.2   13.2 5    
备注:需说明与上年“三公”经费预算对比增减情况及原因。与上年相比无变化。
2016年度bt365备用网址政府采购预算表
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计

合计

0

0

0

0

0

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
三、2016年度部门预算安排情况说明

(一)收入预算

2016年收入预算784.96万元,资金均为财政预算内拨款。

(二)支出预算

按功能科目分类:1、一般公共服务支出为739.33万元;2、住房保障支出为45.63万元。

按支出用途分类:1、基本支出为534.96万元,含工资福利支出356.9万元、商品和服务支出(定额)40万元、商品和服务单项核定支出17.16万元、对个人和家庭补助支出120.9万元;2、项目支出为250万元;3、政府专项支出为0万元。

机关运行经费的安排情况:

运行经费主要用于办公、设备维护,差旅等开支。

2016年“三公”经费共计18.2万元,其中:(1)因公出国(境)费0万元;(2)公务接待费5万元;(3)公务用车购置及运行费13.2万元。与上年相比,无变化。

 

 

 

 

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